内容标题11

  • <tr id='A2C0g8'><strong id='A2C0g8'></strong><small id='A2C0g8'></small><button id='A2C0g8'></button><li id='A2C0g8'><noscript id='A2C0g8'><big id='A2C0g8'></big><dt id='A2C0g8'></dt></noscript></li></tr><ol id='A2C0g8'><option id='A2C0g8'><table id='A2C0g8'><blockquote id='A2C0g8'><tbody id='A2C0g8'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='A2C0g8'></u><kbd id='A2C0g8'><kbd id='A2C0g8'></kbd></kbd>

    <code id='A2C0g8'><strong id='A2C0g8'></strong></code>

    <fieldset id='A2C0g8'></fieldset>
          <span id='A2C0g8'></span>

              <ins id='A2C0g8'></ins>
              <acronym id='A2C0g8'><em id='A2C0g8'></em><td id='A2C0g8'><div id='A2C0g8'></div></td></acronym><address id='A2C0g8'><big id='A2C0g8'><big id='A2C0g8'></big><legend id='A2C0g8'></legend></big></address>

              <i id='A2C0g8'><div id='A2C0g8'><ins id='A2C0g8'></ins></div></i>
              <i id='A2C0g8'></i>
            1. <dl id='A2C0g8'></dl>
              1. <blockquote id='A2C0g8'><q id='A2C0g8'><noscript id='A2C0g8'></noscript><dt id='A2C0g8'></dt></q></blockquote><noframes id='A2C0g8'><i id='A2C0g8'></i>
                您浏览器ie6、ie7版本过低,已经因停止升级维护而存在安全风险,建议升级ie浏览器或使用极速模式的浏览器。 点击此处下载 关闭

                中国共产党呼和浩特市委员会办公室2018年度决算公开

                来源:中国共产党呼和浩特市委员会办公室   发布日期: 2019-09-25 15:02       
                字体:[| ]     分享到

                2018年度决算公开@报告


                目录

                第一部分部门基本情况

                一、部门职能

                二、机构设』置及单位构成情况

                第二部分 2018年度部门决算情况说ξ 明

                一、关于2018年度预算执行情况分析

                二、关于2018年度→决算情况说明

                (一)关于收支情况总体说明

                (二)关于2018年度收入决算情∩况说明

                (三)关于2018年度支出决算情况说明

                (四)关于2018年度财政♀拨款收入支出决︼算总体情况说明

                (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                (六)关于2018年度一般公共ζ预算财政拨款基本支出决算情况说明

                (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                1、“三公”经费财政拨款支出决算∞总体情况说明

                2、“三公”经费财政拨款〓支出决算具体情况说明

                三、其他重要事项的情况说明

                (一)机关运行经费≡支出情ω况

                (二)政府采购支出情况⌒ 

                (三)国有资产占用情况

                (四)预算█绩效管理工作开展情况

                第三部分名词解释

                第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

                第五部分部门决算公开表

                一、收入支出决算总表

                二、收入决算表

                三、支出◣决算表

                四、财政拨◆款收入支出决算总表

                五、一般公共预算︼财政拨款支出决算表

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                七、政府性基金财政拨款支出决算表

                八、部门决算相关信息统计表



                第一部分 部门基本情况

                一、部门职能

                (一)负责市委日常文电的处理、市委文件的校核、印制和机要文件的传递》。

                (二)负责中央、自治区党委和市委重要工作部署贯彻落实的暗暗点头督促检查,中央文件、中央领导同志批示、自治区党委文件、自治区党委领导同志批示以及市委文件、市委领导同志批示的落实和催办工作。

                (三)围绕市委总体工作部署,收集信息,反映动态、综合调研;负责市委文件、文稿的起草、修改。

                (四)负噗责市委召开的会议的筹备、组织和服务工作;承担市委常委▃会会议、书记办公会议的会务工作;负责市委领导公务活动的安排;负责党群部门会议的审批工作。

                (五)负责协调市各大班子办公部门的关系,对全市党委系统办公部门进行业务指导。

                (六)负责市委办公厅卐机关人事、社会治安综╱合治理、财产管理工作,负责印章、介绍信的管理使用和市旗县区党委印章的制发。

                (七)管理市委机要局、呼和浩特市专用通信局、市委机关服务中心。

                (八)完成市委、自治区党委办公厅交办的其他任务。

                二、机构设置及单位构成情况

                市委办公厅的主要职责是围绕党的中心工作和自↙治区党委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作,为市领导科学决策、部署和指导工作发挥参谋助手作用。办公厅机关内设机构17个:常委办公室、秘书科、法规科、会议科、综合一科、综合二科、综合三科、督查一室、督查二室、督查三室、信息调研科、人事科、行政科、机要⌒交通科、机关党委、离退『休干部管理科、总值班室;归口管理单位2个:呼和浩特市委机要局和呼和浩特市涉密网络管理中心;所属事业单位2个:呼和浩特市专用通信局和呼和浩特市委员会机关服务中心。

                按部门决算单位构成划分,2018年市委办公厅部门决算包括厅〓本级决算、呼和浩特市委机要局、呼和浩特㊣ 市涉密网络管理中心和呼和浩特市委员会机关服务中心决算。呼和浩特市专用通信局无独立财︽务,由办公厅(本级)代管,故没有编制独立决算报告。与2017年部门决算单位数量一致。

                纳入2018年中共呼和浩特市委员会办公厅部门决算的单位情况如下:       

                序号

                单位名称

                单位性质

                1

                中共呼和浩特市委员会办公厅(本级)

                财政拨款行政单↓位

                2

                中共呼和浩特市委①员会机要局(本级)

                财政拨款行政单位

                3

                中共呼和浩特市委员会机关服务中心

                全额拨款事业单位

                4

                呼和浩特涉密网◣络管理中心

                全额拨款事业单位

                第二部分 2018年度部门决算情况说明

                一、关于2018年度预算执行情况分析

                2018年预决算收支差▲异情况对比分析表(金额单位:万元)

                行次

                单位名称

                收         入

                支出

                年初预算

                年末决算

                差异率%

                年初预算

                年末决算

                差异率%

                栏次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                1

                中共呼和浩特市委员会办公厅(本级)

                2025.88

                2457.68

                21.31

                2025.88

                1951.17

                -3.7

                2

                中共呼和浩特市委〓员会机要局(本级)

                311.56

                514.75

                65.22

                311.56

                460.8

                47.9

                3

                中共呼和浩特市委员会机关服务中心

                213.21

                244.56

                14.7

                213.21

                244.56

                14.7

                4

                呼和浩特涉密网络管理中心

                49.57

                51.95

                4.8

                49.57

                51.15

                3.2


                合计

                2600.22

                3268.94

                25.72

                2600.22

                2707.68

                4.1

                2018年部门预算安排收入2600.22万元,年底决算数为3268.94万元,增加了668.72万元,增长了25.72%。增长原因:一是追加职工工资、津补贴等;二是Ψ追加引进人才安置费、电子政务内网系统采购经费、高清电视会议☆系统工程经费、全市领↑导干部专项研讨班培训费、门户站群系统运行维护费和专用设备采∴购等项目经费。

                2018年部门预算安排支出2600.22万元,年底决算数为2707.68万元,增加了107.46万元,增长了4.1%。增长原因:一是追加职工工资、津补贴等;二是追加引进人才安置费、电子政务内网系统采购经费、高清电视会议系统工程〒经费、门户站群系统运行维护费和专用设备采购等⌒项目经费。

                二、关于2018年度决算情况说明

                (一)关于收支情况总体说明

                本部门2018年度收入总计3279.76万元,其中:本年收入合计3268.94万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余10.82万元;支出总计2707.68万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余572.08万元。与2017年度相比,收〖入总计增加795.02万元,增长32%;支出总计增卐加222.94万元,增长0.9%。主要原因:追加引进人才安置费、电子政务内网系统采购经费、高清电视会议系统工程经费、门户站群系统运行维护费和专用设备采购等项都是略微惊讶了一下目经费。

                (二)关于2018年度收入决算情况说明

                本部门2018年度收入合计3268.94万元,其中:财政拨█款收入3268.94万元,占100%。

                (三)关于2018年度支出决算情况说明

                本部门2018年度支出合计2707.68万元,其中:基本支出1661.75万元,占61.37%;项目支出1045.93万元,占38.63%。

                (四)关于2018年度财政拨」款收入支出决算总体情况说明

                本部门2018年度财政拨款收入总计3279.76万元,其中:年初结转和结余10.82万元;支出总计2707.68万元,其中:年末结转和结余572.08万元。与2017年度相比,收入增加795.02万元,增长32%;支出增加222.94万元,增长0.9%。主要原因:追加引进人才安置费、电子政务内网系统采购经费、高清电视会议系统工程经费、门户站群系统运行维护费和专用设备采购心中却是暗自庆幸等项目经费。

                (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计2707.68万元,其中:基本支出1661.75万元,占61.37%;项目支出1045.93万元,占38.63%。

                (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1661.75万元,其中:人员经费1484.24万元,主要包括:基本工资311.65万元,津贴补贴373.80万元,奖金23.63万元,绩效工资66.79万元,机关事业单位基本养老保险费70.79万元,职Ψ 工基本医疗保险缴费40.89万元,公务员医疗补助缴费12.28万元,其他社会〖保障缴费7.69,住房∑ 公积金82.09万元,其他工资福利支出24.14万元,离休费28.23万元,退休费405.01万元,抚恤金32.90万元,生活补助4.09万元,医疗费补助0.26万元。较上年增加6.69万元,主要原因是:当年增加去世人员抚恤金和单位职工准ω 备期养老保险和职业年金清缴费用;公用经费177.52万元,主要包括:办公费27.49万元,印刷费10.00万元,邮电费11.50万元,差旅费10.00万元,维修(护)费7.68万元,租赁费0.72万元,劳务费19.88万元,福利费6.80万元,公务用车运行维护费24.25万元,其⊙他交通费用54.73万元,其他商品和服务支出4.47万元。较上年减少64.41万元,主要原因是:根据中央“八项规定”和市委〖市政府要求,压缩了“三公经费”和办公费的支出。

                (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

                本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为42.36万元,支出决算①为24.25万元,完成预算的57.25%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维这五九九好像并没有得到道法护费支出决算为24.25万元,完成预算的58.49%;公务接」待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:根据中央“八项规定”和而这时候市委市政府要求,压缩了“三公经费”的支出。

                2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

                本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出24.25万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出24.25万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

                因公出国(境)费支出0万元。全年Ψ因公出国(境)团组0个,累计0人次。

                公务用车购置及运行维护费支出24.25万元。其中:公务用车购◤置支出0万元,与上∴年一致。公务用车运行维护费支出24.25万元,用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,车均运维费1.52万元。较上年减少22.95万元,主要原因是根据中央“八项规定”和市委市政府要求,严格执行公务车辆管理规定,厉行节约、严格控制“三公”经费支出。财政拨款开支的公务用车保有量为16辆。

                公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

                三、其他重要事项的情况说明

                (一)机关运行♀经费支出情况

                本部门2018年度机关运行经费支¤出169.09万元,比2017年减少69.62万元,降低29.17%。主要原因是:根据中央“八项规定”和市委市政府要求,压缩了“三公经费”和办公费的支出。

                (二)政府采购支出情况

                本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额336.36万元,其中:政府采购货物支出80.05万元,比2017年增加78.23万元,增长4298.35%,主要原因是:为了改善工作环境,提升工作效率,办公厅2018年进行了规范化、标准化、信息化建设,对市委档案室等进行☆了维修改造,新增设备,根据工作需要其他办公设备的采购也有所增加;政府采购工程支出62.5万元,比2017年增加62.5万元,主要原因是:办公厅当年对办公室、楼道、水房卫生间进行了维修改造;政府采购服ω务支出193.81万元,比2017年增加190.95万元,增长6676.57%,主要原因:一是办公厅上年度印刷费用在当年列支所致;二是根据单位实际情朝底下掉落了下去况,当年印刷业务全部交由印刷厂承办,单位不承担印刷〗业务的排版、打印等工作,导致当年会议文件材料、工作报告等印刷费用有所增加。

                (三)国有资产占用情况

                截至2018年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要ω 通信用车2辆,主要用于:机要文件交换和应急通信保障用车,和2017年相比,增加2辆,原因是上年报表中将机要通信用车填ぷ列为其他用车,当年进行调整;应急保障用车0辆;执法卐执勤用车0辆;特种※专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车14辆,主要用于办理日常公务等公务活动用车,和2017年相比,减少16辆,一是因为上年报表中将机要通信用车填列为其他用车,当年进行调整;二是将在公车改革期间已报废或上交车辆当年做销账处理。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

                (四)预算绩效管理工作开展情况

                根据年初预算绩效目标编制要求,按照“谁申请资金,谁设总攻七八十定目标”的原则,由项目经费使用部门,根据工作开展情况编制预算绩效目标,设立相应的绩效指标。因我部门不涉及民生项目和重点支出项目,所以2018年未开展项目资金绩效评价工作。

                第三部分 名词解释

                (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和≡政府性基金预算财政拨款。

                (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活◤动及其辅助活动取得的收你三年没有出现入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

                (三)经营收入:指事业单位在♀专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回□已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财№政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政ㄨ部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

                (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用□ 以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

                (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用★基金。

                (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款●结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

                (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用◣基金。

                (九)基本支出:指为保障机构正※常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和√家庭的补助”;公用经费指政■府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

                (十)项目支出:指在基本支出之外为完∮成特定行政任务和事业发展目标所发♀生的支出。

                (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

                (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单≡位公务出国(境)的国▓际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支▼出;公务接待费反映单位按规定开支的各类◥公务接待(含外宾接待)支出。

                (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费郑云峰顿时呆住了、专用材料及一般设备购置⊙费、办公用房水㊣电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                (十四)工资福利支出(支出经济分类科〒目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳】的各项社会保险费等。

                (十五)商品和服务支出(支出经济分类@ 科目类级):反映单位购买商品和№服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

                (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

                (十七)其他资本性恶魔之主支出(支出经济分类科目类级):反映非各级⊙发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

                第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

                本单位∩决算公开信息反馈和联系方式:

                联系人:张枝梅      联系电话:0471-4606626